Введение
Как команда бухгалтеров, мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда компании получают штрафы от налоговых органов. Недавно наш клиент, столкнулся с подобной проблемой, и мы хотим поделиться с вами разбором этого кейса. Важно понимать, как избежать подобных ситуаций в будущем и какие шаги предпринять, если они уже произошли.
Суть нарушения
Компания подала уточненную декларацию по НДС 12 ноября 2025 года. В этой декларации сумма налога к уплате составила 2 765 732 рубля, что на 267 956 рублей больше, чем было заявлено ранее. Однако на момент подачи декларации на Едином налоговом счете (ЕНС) у компании было всего 91 454 рубля. Это стало причиной начисления штрафа по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ за неуплату или неполную уплату налога.
Почему это важно?
По закону, если уточненная декларация подается после истечения срока уплаты налога, налогоплательщик освобождается от штрафа только при условии наличия достаточного положительного сальдо на ЕНС. В данном случае компания не выполнила это условие, что и привело к наложению штрафа.
Итоги и последствия
Первоначально штраф был рассчитан как 20% от недоимки, что составило 53 591 рубль. Однако, учитывая смягчающие обстоятельства, размер штрафа был снижен до 13 397,75 рублей. Это показывает, что налоговые органы могут учитывать обстоятельства при определении размера штрафа, но избежать его полностью не удалось.
Рекомендации для компании
1. Проверка уплаты: Убедитесь, что недоимка и штраф были оплачены после получения требования. 2. Обжалование решения: Если есть основания полагать, что сальдо на ЕНС было положительным на момент подачи декларации, можно попытаться обжаловать решение в вышестоящем налоговом органе. 3. Обучение сотрудников: Проведите обучение для сотрудников по правильному заполнению деклараций и соблюдению сроков уплаты налогов.
Заключение
Штраф пришел не за ошибку в декларации, а за нарушение процедуры уплаты налога. Компания подала уточненку с доплатой, но не обеспечила наличие достаточных средств на ЕНС до подачи декларации. Это важный урок для всех бизнесов: всегда проверяйте свои финансовые обязательства перед подачей налоговых документов! Надеемся, этот кейс поможет вам избежать подобных ситуаций в будущем и лучше понять важность соблюдения налогового законодательства.